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審計指引共7章35條,并附有4份不同意見類型的內部控制審計報告,闡明了什么是內部控制審計、如何執(zhí)行內部控制審計工作等問題。本文對審計指引的幾個重點問題進行解讀。 (一)實施內部控制審計的必要性內部控制作為..
行業(yè)資訊 - 財政部,中注協(xié) - 2010-8-6 14:02:06